1月9日,集团财务部组织召开第二次内部审计专题会。会议首先由陈理志副总经理传达了管委会审计局《关于2013年度财政财务收支审计情况通报》和《关于2013年度内部控制审计情况通报》,财务部总结了2014年集团内部审计工作,通报了2014年集团开展的各项审计中出现的问题。会议最后姜波总经理做重要发言,他强调各公司要重视内部审计工作,加强内部控制建设。此次会议还传达了中共西安市委办公厅关于贯彻落实中央八项规定精神情况进行对照检查的文件精神,要求各部门和公司按照检查重点进行自查和全面检查。集团中层以上领导干部,各子公司班子成员及相关部门负责人参会。
(财务部)