12月8日上午,大明宫集团财务部、企业管理部主持召开了2017年度内部审计专题会议。集团公司各部门负责人,各子公司财务部、行政部负责人参加了会议。
会上,首先传达了曲江新区管委会审计局《2017年度第三季度全省追赶超越目标完成情况暨国家重大政策措施落实情况审计工作方案》会议精神,以及中共中央办公厅《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》。然后,由集团财务部通报了2016年度财务收支审计问题和2017年度各项审计工作中发现的问题。
最后,会议总结了涉及各子公司关于税务、报销、合同、工程等方面的问题,并就年末结账和年报审计工作进行了安排,重点强调要对以往年度审计中发现的问题及时进行整改,合理规避审计和税务风险,不断提高内部审计质量,为集团公司经营决策、投资决策提供有效的数据支撑。